為促進集團合規管理,提高內控能力和水平,系統防范審計風險,重塑后相關工作清晰明了。近期法務審計部組織召開部分內控制度解讀專題會議,各產業集、金控公司、榮馬置地公司以及科創和人才集團的分管領導和相關業務負責人參加了會議。
解讀會集中學習了近期集團出臺的涉及董事會審計委員會工作、合規管理、第三方服務機構管理、工程價款結算審計以及清單控制價編制等方面制度。通過流程推演、重點解析、現場解答相結合的方式,向參會人員全面、詳細地說明了制度的制定背景、主要內容和工作要求。此次解讀會的召開為進一步提高制度執行力,為持續提升集團業務管理制度化、規范化打下了堅實基礎。
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