2月18日,集團法務審計部召開2025年內部審計工作會議,會議由法務審計部負責人主持,子集團、直屬企業分管審計工作領導、集團相關部室負責人參加。
會上,法務審計部宣讀了《江東控股集團2025年度內部審計計劃》,同時部署了2025年重點審計事項及整改重點工作。與會人員圍繞審計計劃、審計整改工作等方面積極交流研討。會議強調,各部室、各子集團應針對以往年度的審計發現問題以及歷史遺留問題,嚴格落實整改,限期報送整改報告,全力做好配合。
下一步,法務審計部將不斷加強對集團內部審計工作的統籌協調和督促落實,進一步推動內部審計工作高標準、嚴要求、規范化,助力集團合規化體系建設和高質量發展。
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